东成制药审计报告更正:审计意见从无保留改为保留,内部控制审计意见拒绝
- 审计报告更正:财务报表审计意见从无保留改为保留,内部控制审计意见从无保留改为拒绝表示意见。
- 保留意见依据:2025年6月前/现任员工因背信/贪污被起诉,无法就内部调查对预付款、短期贷款、存货等的影响获取充分审计证据。
- 内部控制拒绝表示意见:因同一事件无法对内部控制有效性发表意见。
- 先前2024年3月15日的审计报告失效并重新发布。
- 2023年净亏损20.7亿韩元,累计亏损30.1亿韩元,负债率188.87%,净借款率92.31%。
- 持有库存股3,234,982股(12.39%)。
- 涉及违反《药事法》的诉讼一审进行中,二审待审。
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KOSPI公告信息
- 公告: 【记载更正】业务报告 (2023.12)
- 公司: 东城制药有限公司 (002210)
- 提交: 东城制药有限公司
- 受理: 2026-05-06