审计报告更正:保留意见、内控否定意见、舞弊披露
- 审计意见从无保留意见下调为因范围限制导致的保留意见
- 内部会计控制制度审计(审阅)意见变更为否定意见
- 审计报告中披露了贪污/背信事项
- 本期财务状况:总资产1149.73亿韩元,负债751.71亿韩元,资本398.02亿韩元(资本侵蚀率-52.5%)
- 本期收入885.94亿韩元,营业利润5.96亿韩元,净亏损20.74亿韩元(较上年持续亏损)
- 资本金261.01亿韩元,资本总额398.02亿韩元(无资本侵蚀,但负债率188.8%)
- 审计报告接收日期:2026-04-30(逾期)
ADVERTISEMENT (250px+)
KOSPI公告信息
- 公告: 【记载更正】审计报告提交
- 公司: 东城制药有限公司 (002210)
- 提交: 东城制药有限公司
- 受理: 2026-04-30
- 隶属韩国交易所有价证券市场本部